作者:雷声 来源:纪委办公室 阅读次数: 日期:2023-05-26
校属各单位、各部门:
为加强财务管理,强化内部控制,完善自我监督和自我约束机制,提高资金使用效益,根据学校2023年重点工作计划安排,决定对2022年度学校财务收支等情况进行内部审计,现将有关事项通知如下:
一、审计对象
校属各预算单位。
二、审计内容
(一)2022年1月1日至2022年12月31日学校财务预算执行及财务收支执行情况审计
具体包括:
1.学校内部控制审计。对学校层面内部控制组织、内部管理制度等情况进行审计。
2.学校预算编制管理审计。对学校预算编制完整性、预算安排合理性、预算调整规范性等进行审计。
3.预算执行及财务收支审计。重点审查单位会计核算是否符合现行会计准则和财务制度要求,会计报表是否真实、全面地反映了财务收支状况,经费使用报批支出管理是否规范。
(二)2022年1月1日至2022年12月31日食堂平抑物价资金专项审计
具体包括:食堂平抑物价资金收支情况审计和食堂平抑物价资金收支规范性审计。
(三)2022年1月1日至2022年12月31日工会经费专项审计
具体包括:工会经费收支及合规性审计。
(四)2022年1月1日至2022年12月31日代收代支费用专项审计
具体包括:代收代支费用收支及合规性审计。
三、审计时间及方式
1.审计时间:定于2023年6月5日开始至本项目结束止。
2.人员安排:学校委托六安财立达会计师事务所选派具有审计资质人员若干名进驻学校开展审计。
四、审计工作组织
学校成立2022年度财务审计工作领导组,全面领导学校2022年度财务审计工作,具体组成人员如下:
组 长:丁守宝
副组长:陈兆同
成 员:朱修传 李大武 余嗣俊 孙 武 王文堂 雷 声
五、几点要求
1.委托审计单位要高度重视此次审计工作,选派具备审计资质人员参加审计,并依法依规出具审计报告,确保审计结果的真实性、科学性和公正性。
2.各被审计单位负责人,要积极配合做好审计工作,及时有效提供相关资料。
3.监察审计处要抽调人员,全力做好组织协调和服务工作,确保审计工作按期完成。
2023年5月26日